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    提質增效 內審工作這樣抓
    來  源: 審計署     發表時間:2022-05-26     字體顯示:【】【】【
     
     出臺辦法,完善內審制度

    精準施策,促進內審發展

    “抓”鐵有痕,發揮內審成效

    ……

    各地審計機關

    精準發力

    指導監督內審工作提質增效

     

    出臺辦法 完善內審制度

    河南省委審計委員會辦公室印發《河南省內部審計資料備案管理辦法》,要求依法屬于審計機關審計監督對象單位均應執行內部審計資料備案制度,建立健全內部審計制度情況、工作計劃、審計文書、審計整改情況等7類內部審計資料的的備案程序、方式及時間。審計機關要加強管理與分析研究,作為開展內部審計指導監督、編制年度審計項目計劃、實施日常審計監督和項目審計的重要參考。

    浙江省寧波市政府集體學習研究《浙江省內部審計工作規定》,對內部審計工作作出部署。要求各相關單位以更高的政治站位和政治自覺學習好規定,全面掌握開展的內審工作的各項要求,做好本單位的內審工作。同時修訂寧波市內審規定,進一步加強內審機構和人員力量建設,健全完善內審指導監督的相關配套工作。

    黑龍江省齊齊哈爾市委審計委員會印發《關于進一步加強內部審計工作的實施意見》。健全完善內審領導機制和工作制度,加強內審機構建設。健全內審結果運用機制,落實被審計單位主要負責人為整改第一責任人職責,推進審計整改工作制度化、長效化。加強對被審計單位內審工作的分類指導,運用多種方式開展內審工作監督,多渠道規范內審行為,防范審計風險。

    哈爾濱市阿城區委審計委員會辦公室印發《阿城區內部審計工作指導意見》,指出要圍繞本部門及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施、發展規劃以及年度業務計劃執行、財政財務收支、固定資產投資項目、自然資源資產管理和生態環境保護責任的履行、單位經濟管理和效益、內部控制及風險管理、領導人員履行經濟責任等情況開展內部審計。

    強化指導 促進內審發展

    甘肅省審計廳構建內部審計指導監督合力。注重發揮行業主管部門作用,會同省國資委、省教育廳、省衛健委等主管部門,聯合制定行業性內部審計指導意見,在制度建設、隊伍建設、業務指導、監督檢查、審計整改等方面加強協作。制定《甘肅省內部審計監督評價提綱》,要求廳機關各業務處、局在實施審計項目時將被審計單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作開展情況以及質量效果等內容作為重要審計事項,納入審計監督評價范圍。

    北京市審計局面向全市印發年度工作指導性文件,指導各單位聚焦工作重點開展內部審計,要求審計機關找準職責定位開展內部審計指導監督。推動行業系統內部審計工作規范化建設,聯合國資、教育、衛生等行業主管部門開展理論研究、現場調研、專題講座,指導其研究制定內部審計工作規范。根據單位不同特質、內審工作發展現狀以及實際需求精準開展分層分類指導。

    江蘇省南京市高淳區審計局在進行“同級審”項目時,采取“請進來”的方式開展以審代訓,培養內審骨干力量。根據年度審計項目計劃制定跟班學習計劃,鼓勵內審人員自愿選擇審計項目,邀請內審人員加入審計組,打破傳統教學模式,在實踐中鍛煉內部審計隊伍。審計組結合內審人員專業及從業經歷人員特點及參訓時間進行任務分配,并在審計實施過程中進行現場指導、討論,通過實戰實操,固化實踐成果。

    精準施策 發揮內審成效

    福建省晉江市堅持分領域分行業指導開展內部審計工作,推動市衛健局出臺《基層醫療單位主要領導經濟責任審計工作方案》,對13家基層醫療單位13名主要領導干部開展經濟責任審計,發現問題70余個,提出審計建議60余條,優化業務流程70多項。加強對內審制度建設、內審發現問題整改等監督檢查,并把內審工作情況納入領導干部經濟責任審計重點內容。加強與市衛健局互動交流,結合部門文件征求意見環節,將審計監督關口前移。

    江蘇省南京市審計局加強對市屬醫療機構停車收費專項指導,會同市衛健委內審部門對各醫療機構停車場收費管理和內部審計情況進行深入調查摸底,重點關注停車場委托經營管理模式、停車計費標準、系統軟硬件配置及內部審計工作流程,評價各醫療機構內審工作合規性,梳理停車收費審計風險點。指導該市某三甲醫院內審部門先行制定《停車場收費管理審計指引》,明確停車場系統建設、崗位設置、管理模式、收費標準、收入審核和提成計算等具體要求,規范內部審計流程,防范可能出現的收費管理漏洞。

     

    (來自:審計署)



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